_內江建工集團有限責任公司召開(kāi)子公司 經(jīng)營(yíng)情況專(zhuān)項審計進(jìn)場(chǎng)見(jiàn)面會(huì )
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內江建工集團有限責任公司召開(kāi)子公司 經(jīng)營(yíng)情況專(zhuān)項審計進(jìn)場(chǎng)見(jiàn)面會(huì )

2024年5月29日下午,集團公司召開(kāi)內江建工商業(yè)運營(yíng)管理有限公司、內江筑石混凝土有限公司、內江酒店管理有限公司經(jīng)營(yíng)管理審計進(jìn)場(chǎng)見(jiàn)面會(huì ),安排部署審計相關(guān)工作。會(huì )議由集團公司專(zhuān)職黨委副書(shū)記史洪舟主持,三家子公司、法務(wù)審計部相關(guān)工作人員及四川華信(集團)會(huì )計師事務(wù)所審計組成員參加會(huì )議。

會(huì )議上,法務(wù)審計部程衛東首先宣讀了開(kāi)展經(jīng)營(yíng)情況專(zhuān)項審計的通知,審計組組長(cháng)李勇詳細講解了審計實(shí)施方案,三家子公司負責人做出表態(tài)發(fā)言。

史洪舟強調,各子公司務(wù)必做好以下工作:一要提高認識、端正態(tài)度。審計是對公司的一次全面體檢,目的是通過(guò)審計發(fā)現公司經(jīng)營(yíng)管理中存在的問(wèn)題和風(fēng)險隱患,切實(shí)整改,規范管理。二要認真梳理、積極配合。各子公司負責人為審計工作責任人,并指定專(zhuān)人全力配合,及時(shí)提供審計資料,確保資料的真實(shí)性、完整性,并注意資料交接手續,保證資料安全。三要高度重視、查漏補缺,有效發(fā)揮內部審計在防范風(fēng)險、嚴肅財經(jīng)紀律、促進(jìn)廉政建設等方面的重要作用。四要全力配合抓好整改,對審計查出的問(wèn)題積極響應,去疴除弊,輕裝上陣。

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